抓实审计问题整改 筑牢规范运行防线
——海事中心扎实推进内部审计问题整改落实工作
近期,针对交通运输内部审计反馈问题,海事中心坚持问题导向、立行立改、标本兼治,扎实推进内部审计问题整改落实。
一是高度重视,周密部署抓整改。中心领导班子认真落实整改责任,第一时间召开专题整改部署会议,逐条研读审计报告,全面梳理审计指出的问题,深刻剖析问题产生的根源,认清问题短板和管理漏洞。坚持“全覆盖、无遗漏、严标准”原则,逐项细化问题清单,明确整改措施、责任人和完成时限,层层压实责任,确保整改工作闭环推进、落地落细。
二是靶向施策,精准发力促整改。坚持分类整改、精准纠偏,对一般性问题立行立改、即时销号;对制度执行不严、流程不够规范等共性问题深挖根源、完善工作流程,做到真改实改、彻底整改。截至目前,内部审计反馈的三个问题已全部整改完毕。
三是举一反三,建章立制固成效。坚持“当下改”与“长久立”相结合,全面开展自查自纠,紧盯财务收支、固定资产、政府采购等重点领域,全面排查潜在风险隐患,进一步完善内部管理制度,细化工作标准、规范操作流程、严明工作纪律,补齐制度短板、堵塞管理漏洞。
四是常态长效,从严管控提质效。以此次内部审计整改为契机,持续巩固整改成果,坚决杜绝问题反弹。一方面,对已完成的整改事项开展“回头看”,逐项核验整改成效,确保问题彻底清零;另一方面,坚持把审计问题整改融入日常、抓在经常,持续细化内部管理、强化风险防控、规范履职行为,常态化开展业务培训和纪律教育,不断提升中心财务工作的规范化、制度化、精细化管理水平,为各项工作高质量开展筑牢坚实保障。
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