2024年度中央对地方转移支付绩效自评结果
车辆购置税收入补助地方资金绩效自评表 | ||||||||||||
(2024年度) | ||||||||||||
转移支付(项目)名称 | S305工程(临涣化工段),S238杜集段改建工程,G343精细化提升工程,S235路面修复工程,危旧桥梁改造S238徐楼桥(下行)、S411杨楼沟桥工程,G344、G237灾害防治工程,农村公路提质改造项目139.263公里(县乡道升级改造64.915公里、建制村通双车道4.804公里、联网路69.544公里)、村道生命安全防护工程开工35.869公里;危桥改造9座。 | |||||||||||
中央主管部门 | 交通运输部 | |||||||||||
地方主管部门 | 安徽省交通运输厅 | 资金使用单位 | 淮北市交通运输局 | |||||||||
资金投入情况 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率 (B/A×100%) |
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年度资金总额: | 23128.43 | 23128.43 | 100% | |||||||||
其中:中央财政资金 | 13141.4 | 13141.4 | 100% | |||||||||
地方财政资金 | 9987.03 | 9987.03 | 100% | |||||||||
其他资金 | 0 | 0 | / | |||||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | ||||||||||
分配科学性 | 科学 | |||||||||||
下达及时性 | 按照施工进度及时拨付资金 | |||||||||||
拨付合规性 | 严格按照合同约定合理合规拨付 | |||||||||||
使用规范性 | 合规 | |||||||||||
执行准确性 | 准确 | |||||||||||
预算绩效管理情况 | 优 | |||||||||||
支出责任履行情况 | 优 | |||||||||||
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||
S305工程(临涣化工段),S238杜集段改建工程,G343精细化提升工程,S235路面修复工程,危旧桥梁改造S238徐楼桥(下行)、S411杨楼沟桥工程,G344、G237灾害防治工程,农村公路提质改造项目139.263公里(县乡道升级改造64.915公里、建制村通双车道4.804公里、联网路69.544公里)、村道生命安全防护工程开工35.869公里;危桥改造9座。 | 完成项目建设 | |||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||||||
产 出 指 标 |
数量指标 | S305工程(临涣化工段)开工建设 | 开工建设12.55公里 | 完成 | ||||||||
S238杜集段改建工程开工建设 | 开工建设2.105公里 | 完成 | ||||||||||
支持公路安全提升工程项目(个) | 1 | 1 | ||||||||||
支持四、五类桥梁及旧桥改造项目(个) | 2 | 2 | ||||||||||
农村公路提质改造项目139.263公里) | 139.263公里 | 139.263公里 | ||||||||||
村道生命安全防护工程开工35.869公里 | 35.869公里 | 35.869公里 | ||||||||||
危桥改造9座 | 9座 | 9座 | ||||||||||
质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||||||||
完工项目验收合格率 | 100% | 100% | ||||||||||
实施路段技术状况水平 | 提升 | 提升 | ||||||||||
完工项目验收合格率% | 100% | 100% | ||||||||||
资金使用合规性% | 100% | 100% | ||||||||||
时效指标 | 按期完成投资 | 是 | 是 | |||||||||
资金拨付时效性 | 及时 | 及时 | ||||||||||
成本指标 | 项目支出符合概算批复的标准 | 是 | 是 | |||||||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
对经济发展的促进作用 | 明显 | 明显 | ||||||||
社会效益 指标 |
基本公共服务水平 | 提升 | 提升 | |||||||||
公路安全水平 | 提升 | 提升 | ||||||||||
提高路网服务水平 | 提高 | 提高 | ||||||||||
生态效益 指标 |
周边环境保护提升 | 明显 | 明显 | |||||||||
交通建设符合环评审批要求 | 符合 | 符合 | ||||||||||
可持续影响指标 | 新改建项目适应未来一定时期内交通需求 | 是 | 是 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
改善通行服务水平群众满意度 | ≥90% | 100% | ||||||||
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | |||||||||||
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包换与中央财政资金、地方财政资金共同投入到一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指导按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |
政府还贷二级公路取消收费后补助资金绩效自表评 | ||||||||||||
(2024年度) | ||||||||||||
转移支付(项目)名称 | S238路面修复养护工程,S411路面修复与预防养护工程,农村公路安全设施精细化提升工程75.107公里,农村公路路面状况自动化评定里程4001公里。 | |||||||||||
中央主管部门 | 交通运输部 | |||||||||||
地方主管部门 | 安徽省交通运输厅 | 资金使用单位 | 淮北市交通运输局 | |||||||||
资金投入情况 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率 (B/A×100%) |
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年度资金总额: | 3548.8 | 3548.8 | 100% | |||||||||
其中:中央财政资金 | 1315.8 | 1315.8 | 100% | |||||||||
地方财政资金 | 2233 | 2233 | 100% | |||||||||
其他资金 | 0 | 0 | / | |||||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | ||||||||||
分配科学性 | 科学 | |||||||||||
下达及时性 | 按照施工进度及时拨付资金 | |||||||||||
拨付合规性 | 严格按照合同约定合理合规拨付 | |||||||||||
使用规范性 | 合规 | |||||||||||
执行准确性 | 准确 | |||||||||||
预算绩效管理情况 | 优 | |||||||||||
支出责任履行情况 | 优 | |||||||||||
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||
2024年完成S238路面修复养护工程,S411路面修复与预防养护工程的投资目标,农村公路安全设施精细化提升工程75.107公里,农村公路路面状况自动化评定里程4001公里。 | 完成项目建设 | |||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完 成值 |
未完成原因和改进措施 | ||||||
产 出 指 标 |
数量指标 | 支持普通省道养护(公里) | 21 | 21 | ||||||||
农村公路安全设施精细化提升工程75.107公里75.107 | 75.107公里 | 75.107公里 | ||||||||||
农村公路路面状况自动化评定里程4001公里。 | 4001公里 | 4001公里 | ||||||||||
质量指标 | 实施路段技术状况水平 | 提升 | 提升 | |||||||||
完工项目验收合格率% | 100% | 100% | ||||||||||
资金使用合规性% | 100% | 100% | ||||||||||
时效指标 | 按期完成投资 | 是 | 是 | |||||||||
资金拨付时效性 | 及时 | 及时 | ||||||||||
成本指标 | 项目成本控制 | 不超项目概算 | 未超项目预算成本 | |||||||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
对经济发展的促进作用 | 明显 | 明显 | ||||||||
社会效益 指标 |
基本公共服务水平 | 提升 | 提升 | |||||||||
公路安全水平 | 提升 | 提升 | ||||||||||
生态效益 指标 |
交通建设符合环评审批要求 | 符合 | 符合 | |||||||||
可持续影响指标 | 新改建项目适应未来一定时期内交通需求 | 100% | 100% | |||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
社会公众满意度 | ≥80% | 95% | ||||||||
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | |||||||||||
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包换与中央财政资金、地方财政资金共同投入到一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指导按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |
农村客运、城市交通发展资金绩效自评表 |
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(2024年度) | ||||||||||||
转移支付(项目)名称 | 2024年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励金 | |||||||||||
中央主管部门 | 交通运输部、财政局部 | |||||||||||
地方主管部门 | 交通运输局、财政局 | 资金使用单位 | 淮北市道路运输管理服务中心 | |||||||||
资金投入情况 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率 (B/A×100%) |
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年度资金总额: | 2610.58 | 2610.58 | 100% | |||||||||
其中:中央财政资金 | 2610.58 | 2610.58 | 100% | |||||||||
地方财政资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | ||||||||||
分配科学性 | 按计划进行合理科学的分配 | |||||||||||
下达及时性 | 对计划资金进行及时下达 | |||||||||||
拨付合规性 | 拨付按照规定进行 | |||||||||||
使用规范性 | 使用严格遵守规章制度 | |||||||||||
执行准确性 | 执行效率与准确性高 | |||||||||||
预算绩效管理情况 | 强化管理,完善预算绩效执行 | |||||||||||
支出责任履行情况 | 支出责任履行良好 | |||||||||||
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||
农村客运、城市交通行业健康发展,获得较好经济效益、社会效益,人民群众满意度得到提升。 | 本年度目标较好的进行了完成,通行业健康发展,获得较好经济效益、社会效益,人民群众满意度得到提升。 | |||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完 成值 |
未完成原因和改进措施 | ||||||
产 出 指 标 |
数量指标 | 运转保障率 | 100% | 100% | ||||||||
质量指标 | 确保农村客运城市交通发展健康 | 高质量 | 较高质量 | |||||||||
时效指标 | 按时完成全部计划拨付 | 2610.58万元 | 2610.58万元 | |||||||||
成本指标 | 全年项目执行数为2610.58万元 | 2610.58万元 | 2610.58万元 | |||||||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
保障农村客运与城市交通行业的发展,帮助企业纾困解难 | 促进农村客运与城市交通良性发展 | 促进农村客运与城市交通良性发展 | ||||||||
社会效益 指标 |
为淮北市农村客运、城市交通发展打下扎实的基础 | 社会效益较好 | 社会效益较好 | |||||||||
生态效益 指标 |
减少淮北市环境污染 | 生态效益较好 | 生态效益较好 | |||||||||
可持续影响指标 | 提升城市交通发展水平,助力城市经济发展 | 可持续发展 | 促成可持续发展 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
行业经营企业、人民群众满意度 | 较满意 | 较满意 | ||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包换与中央财政资金、地方财政资金共同投入到一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指导按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |
2024年船舶委托营运检验专项经费绩效自评表 | ||||||||||||
(2024年度) | ||||||||||||
转移支付(项目)名称 | 船舶委托营运检验专项经费 | |||||||||||
中央主管部门 | 交通运输部 | |||||||||||
地方主管部门 | 安徽省交通运输厅 | 资金使用单位 | 淮北市海事(港航)管理服务中心 | |||||||||
资金投入情况 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率 (B/A×100%) |
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年度资金总额: | ||||||||||||
其中:中央财政资金 | 1.21万元 | 1.21万元 | 预算执行率100% |
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地方财政资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | ||||||||||
分配科学性 | 科学 | |||||||||||
下达及时性 | 及时 | |||||||||||
拨付合规性 | 合规 | |||||||||||
使用规范性 | 规范 | |||||||||||
执行准确性 | 准确 | |||||||||||
预算绩效管理情况 | 良好 | |||||||||||
支出责任履行情况 | 良好 | |||||||||||
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||
船舶检验机构履职能力显著提升,船舶检验人员综合素质明显提高,船舶检验支撑体系更加完善,达到国内前列水平。 | 船舶检验机构履职能力显著提升,船舶检验人员综合素质明显提高,船舶检验支撑体系更加完善,达到国内前列水平。 | |||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完 成值 |
未完成原因和改进措施 | ||||||
数量指标 | 船舶检验数量 | 74 | 74 | |||||||||
质量指标 | 资金使用合规性% | 100% | 100% | |||||||||
报检完成率(%) | 100% | 100% | ||||||||||
时效指标 | 船舶检验合格后当年发证率 | 100% | 100% | |||||||||
资金拨付时效性 | 及时 | 及时 | ||||||||||
成本指标 | 船舶检验成本控制 | 不超项目概算 | 完成 | |||||||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
对经济发展的促进作用 | 明显 | 完成 | ||||||||
社会效益 指标 |
船舶安全水平提升 | 提升 | 完成 | |||||||||
生态效益 指标 |
促进船舶运输节能减排 | 明显 | 完成 | |||||||||
可持续影响指标 | 对提高水运服务水平的可持续性影响程度 | 明显 | 完成 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1:社会公众满意度 | ≥80% | 完成 | ||||||||
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | |||||||||||
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包换与中央财政资金、地方财政资金共同投入到一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指导按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |
应急保障及乡村振兴资金绩效自评表 | ||||||||||||
(2024年度) | ||||||||||||
转移支付(项目)名称 | 濉溪、直属分中心购置冬季应急设备、应急物资;濉溪、直属分中心购置应急保通材料;濉溪、直属分中心购置安全隐患整治材料 | |||||||||||
中央主管部门 | 交通运输部 | |||||||||||
地方主管部门 | 安徽省交通运输厅 | 资金使用单位 | 淮北市公路管理服务中心 | |||||||||
资金投入情况 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率 (B/A×100%) |
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年度资金总额: | 80 | 80 | 100% | |||||||||
其中:中央财政资金 | 80 | 80 | 100% | |||||||||
地方财政资金 | 0 | 0 | 100% | |||||||||
其他资金 | 0 | 0 | / | |||||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | ||||||||||
分配科学性 | 科学 | |||||||||||
下达及时性 | 按照施工进度及时拨付资金 | |||||||||||
拨付合规性 | 严格按照合同约定合理合规拨付 | |||||||||||
使用规范性 | 合规 | |||||||||||
执行准确性 | 准确 | |||||||||||
预算绩效管理情况 | 优 | |||||||||||
支出责任履行情况 | 优 | |||||||||||
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||
濉溪、直属分中心购置冬季应急设备、应急物资;濉溪、直属分中心购置应急保通材料;濉溪、直属分中心购置安全隐患整治材料 | 完成项目建设 | |||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||||||
产 出 指 标 |
数量指标 | 应急抢通、安全隐患整治工程(个) | 3 | 3 | ||||||||
质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||||||||
完工项目验收合格率 | 100% | 100% | ||||||||||
时效指标 | 按期完成投资 | 是 | 是 | |||||||||
成本指标 | 项目支出符合概算批复的标准 | 是 | 是 | |||||||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
对经济发展的促进作用 | 明显 | 明显 | ||||||||
社会效益 指标 |
基本公共服务水平 | 提升 | 提升 | |||||||||
公路安全水平 | 提升 | 提升 | ||||||||||
生态效益 指标 |
交通建设符合环评审批要求 | 符合 | 符合 | |||||||||
可持续影响指标 | 新改建项目适应未来一定时期内交通需求 | 是 | 是 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
改善通行服务水平群众满意度 | ≥80% | 95% | ||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包换与中央财政资金、地方财政资金共同投入到一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指导按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |